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根據(jù)區(qū)人大常委會《關于加強街道財政預算監(jiān)督工作的意見》和區(qū)政府《加強街道財政 (略) 規(guī)定》文件精神,現(xiàn)將郭巨街道 * 年預算方案報告如下:
* 年底前郭巨街道黨工委、 (略) 及早籌劃,計劃措施在 * 年將繼續(xù)應對國家“營改增”政策、經濟發(fā)展環(huán)境及轄區(qū)產業(yè)轉型升級對稅收收入的深度影響,進 * 步 (略) 門溝通協(xié)調,強化征收手段,緊抓重點企業(yè)稅源監(jiān)控管理和 * 產用地新稅源,深化協(xié)稅護稅工作體系建設,固本培元,克難奮進,不斷壯大財政增收的經濟基礎。
* 年街道預算收入為 * 萬元,較去年預算增加 * 萬元,增長7.3%. * 年支出為 * 萬元,較上年預算增加 * 萬元,增長6. * %。包括使用上年預算穩(wěn)定調節(jié)基 (略) 排收支 * 萬元。
* .收入預算情況街道 * 般公共預算總收入為 * 萬元,比上年預算 * 萬元增加 * 萬元,其中 * 般公共預算收入 * 萬元,動用上年結余 * 萬元,專項資金收入 * 萬元,動用上年結余 * 萬元,(不含上級各項專項補助收入),舉措主要通過培植新稅源增長。
* .支出預算計劃根據(jù)黨的十 * 大會議及中央 * 項規(guī)定精神,厲行節(jié)約,嚴控資金使用, (略) 政成本,重點保障各項民生以及街道重點項目支出。根據(jù)各預算單位職能、發(fā)展目標和街道本級財政情況,嚴格按照“保吃飯、保運轉、保民生、保重點”的剛性支出原則,區(qū)分輕重緩急,統(tǒng)籌安排預算,大力控制彈性支出和 * 般性項目支出,重點保障與群眾利益密切相關的美麗鄉(xiāng)村 * 水共治、社會保障和就業(yè)、 (略) 區(qū)管理事務等支出。
* 年街道著重調整支出結構,繼續(xù)壓減 * 般性支出以保障民生項目支出及街道重點項目建設的資金需求。街道預算總支出調整為 * 萬元,比上年預算 * 萬元增加 * 萬元,項目主要是街道 * 般公共服務預算支出為 * .5萬元,公共安全支出預算 * 萬元,教育支出 * 萬元, 文化體育預算支出為 * 萬元,社會保障就業(yè)預算支出為 * 萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育預算支出為 * 萬元, (略) 區(qū)預算支出為 * .5萬元,農林水預算支出為 * 萬元,其他保障和預備 * 萬元。
* .預算收支平衡結余情況 * 年街道預算收入 * 萬元,(不包含上級各項補助收入),按此可支配財力,安排街道預算支出計劃 * 萬元,實現(xiàn)收支平衡略有結余。
* .動用上年預算穩(wěn)定調節(jié)基金情況 * 年街道動用上年預算穩(wěn)定調節(jié)基 (略) 排支出 * 萬元,其中 * 般公共預算動用上年結余 * 萬元,專項資金動用上年結余 * 萬元,主要用于補充新農村,維穩(wěn).城市基礎設施,環(huán)境衛(wèi)生建設等方面。
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